Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1701/2019 | 25/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. – Rinnovo servizio di connettività Internet a banda larga per n. 20 plessi scolastici. | 10,130.88 | TESTO
ALLEGATO
|
1702/2019 | 25/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Emicad di Emiliano Foffano - affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento relativo a n. 20 licenze Volume per BricsCAD PRO per il periodo 20.11.2019-19.11.2020 - CIG: ZE12A21D24 | 5,875.52 | TESTO
ALLEGATO
|
1704/2019 | 25/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | STAGIONE LIRICA TEATRO MARIO DEL MONACO. MODIFICA CONVENZIONE E IMPEGNO SPESA TEATRO STABILE DEL VENETO. | 161,040.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1705/2019 | 25/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER OPERA MADAMA BUTTERFLY 2 | 35,550.00 | TESTO
|
1699/2019 | 25/10/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ROLL UP INFORMATIVI PER P.L. | 1,217.56 | TESTO
|
1708/2019 | 25/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Costituzione gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1703/2019 | 25/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Presa d'atto nuovi inserimenti anziani in strutture diverse | 0.00 | TESTO
|
1679/2019 | 24/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Servizio di “Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: “Rifacimento lucernari e pavimentazioni loculi cimitero di S. Lazzaro e interventi vari di manutenzione straordinaria cimiteri comunali” (2019LPSMMS07). Determinazione a contrarre per affidamento d'incarico a ing. Giovanni Antonio Albertin legale rappresentante della società Albertin & Company srl, avente lo studio in Via Vittorio Emanuele II a Conegliano TV P.IVA: 03540810268. | 18,395.38 | TESTO
ALLEGATO
|
1695/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Adesione a Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" per migrazione SIM DATI. Affidamento alla ditta TIM Spa, con sede in Via Gaetano Negri, 1-Milano per un importo pari ad € 16.553,11.= (Iva Compresa). CIG Z2D26D9394 | 16,553.11 | TESTO
|
1696/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di bobine di filamenti in PLA e di un Kit di aggiornamento per la stampante 3D Prusa in dotazione al servizio Servizi Informatici | 341.60 | TESTO
ALLEGATO
|
1680/2019 | 24/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLAP01 - Ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola secondaria di primo grado Felissent - CUP: E48H18000040004. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per avvio procedura di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016. | 952,000.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1681/2019 | 24/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | POR-FESR 2014-2020. Asse 6- Azione 2.2.2 Sub-azione 2 - adesione al Contratto Quadro "SGI - ID SIGEF 1607 - Lotto 2" per lo sviluppo del Progetto MyCity per l'Area Urbana di Treviso - CIG: 80753673A9 - CUP: E21D19000010009 | 502,602.29 | TESTO
|
1676/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NO DOVUTI - PROT. 109011 DEL 18.07.2019 | 155.00 | |
1678/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO DEI VARCHI PRATO FIERA IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2019 | 1,300.00 | TESTO
|
1684/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER STAGIONE LIRICA. | 29,542.57 | TESTO
|
1682/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA OPERA MADAMA BUTTERFLY. | 28,136.00 | TESTO
|
1683/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA COPRODUZIONE MADAMA BUTTERFLY | 81,368.80 | TESTO
|
1693/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA PER ARTISTI STAGIONE LIRICA. | 34,750.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1689/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI | Impegno di spesa per oneri previdenziali e fiscali compenso revisore | 868.04 | TESTO
|
1690/2019 | 24/10/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | Acquisto custodie di protezione per tablet | 358.29 | TESTO
ALLEGATO
|
1694/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE "ALCUNI ESEMPI DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO". PARTECIPAZIONE DIPENDENTI C.E., M.M. E M.E.. | 212.00 | |
1691/2019 | 24/10/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | Fornitura di un mobile/bancone per ingresso Museo Santa Caterina. Incremento della fornitura ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. | 5,246.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1692/2019 | 24/10/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | Servizio di disallestimento e rimozione complementi di arredo in cartongesso area bookshop mostra "Natura in posa" | 5,466.21 | TESTO
|
1688/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore servizi amministrativo-contabili (cat. C - ex VI^ q.f.) per il settore Ragioneria e Finanze. Impegno di spesa | 5,137.00 | |
1697/2019 | 24/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Convenzione tra il Comune di Treviso ed i CAAF per il biennio 2019-2020, impegno di spesa | 8,000.00 | TESTO
|
1698/2019 | 24/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2297) | 203.81 | TESTO
|
1303/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II (ASCOT. N. 4113) | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1685/2019 | 24/10/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. lettera e) (N.ro Ascot 5106) | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1686/2019 | 24/10/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | STAGIONE LIRICA TEATRO MARIO DEL MONACO. DETERMINAZIONE PERCENTUALE COMMERCIALITA' | 0.00 | TESTO
|
1687/2019 | 24/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | POR-FESR 2014-2020. Asse 6- Azione 2.2.2 Sub-azione 2 - Progetto MyCity CUP: E21D19000010009 - Chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo alle aziende del RTI aggiudicatario del Contrattro Quadro "SGI - ID SIGEF 1607 - Lotto 2" | 0.00 | TESTO
|